2024年8月2日公司收到四川省財政廳下發(fā)的《聯(lián)合檢查通知書》(川財監(jiān)督通【2024】207號)文件后,完全按照本通知書的要求積極做好以下準(zhǔn)備工作:一是組織機構(gòu)內(nèi)部自查,發(fā)現(xiàn)和改進自身存在的問題;二是歸整業(yè)務(wù)檔案、財務(wù)檔案等文件資料;三是妥善安排好檢查期間的業(yè)務(wù)工作,避免檢查工作與機構(gòu)業(yè)務(wù)相沖突。
2024年10月15日至10月17日,聯(lián)合檢查組組長李桃同志一行五人來我公司檢查指導(dǎo)執(zhí)業(yè)質(zhì)量和內(nèi)部管理等情況工作。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對檢查組的到來表示熱烈歡迎,并匯報了本次檢查的相關(guān)工作。公司積極做好配合工作:為檢查組提供必要的工作場所和辦公條件;由機構(gòu)總經(jīng)理蔣學(xué)軍及部門經(jīng)理李春燕、荊梅負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢查的各項工作;及時安排簽字注冊會計師和有關(guān)人員配合檢查組工作;及時給檢查組提供檢查工作所需要的資料;檢查組認(rèn)為其他需要我公司配合的事項。
檢查內(nèi)容主要是對審計報告質(zhì)量、內(nèi)部治理等情況進行檢查。以抽選審計報告的方式進行檢查工作:抽取了2023年1月至2024年6月期間公司出具的10個審計報告。檢查過程中,對公司的管理文件、業(yè)務(wù)檔案、公司內(nèi)部控制制度等資料進行了檢查,復(fù)印了相關(guān)資料。檢查工作完成后,檢查組與公司相關(guān)負(fù)責(zé)人交換了檢查意見,指出存在的問題,提出改進建議。
本次聯(lián)合檢查,收到了很好的成效:有效地提升了行業(yè)之間執(zhí)業(yè)質(zhì)量和規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序;促進了機構(gòu)與聯(lián)合檢查組之間的溝通與交流;較好地完善了公司內(nèi)部治理機制;促使注冊會計師在工作中進一步規(guī)范自己的執(zhí)業(yè)行為和職業(yè)道德,提升公司的執(zhí)業(yè)質(zhì)量和服務(wù)水平,增強公司社會公信力,為更好地服務(wù)于經(jīng)濟社會發(fā)展需要而努力奮斗。
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